Propor a comissão inserida no cabeçalho documento para todos os artigos | Não mais gerido. |
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Inserção comissões nos tipos linha 6 e 7 (adiantamento/estorno) | Avisa o fato que as linhas artigo adiantamento e estorno geram as comissões agentes. |
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Gestão dupla unidade de medida | Quando é estabelecido se habilita a caixa de combinação UM alt. e a Coluna quantidade alternativas na grelha Artigos de gestão das faturas. |
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Proposta automática UM alternativa | Este check se habilita só se a 'Gestão dupla unidade de medida' é ativada. Quando se insere um artigo que tem no seu registro o tab UM alternativa uma UM alternativa de default, essa UM é automaticamente proposta como UM alt. do artigo e se calcula também a quantidade alternativa utilizando o fator de conversão da mesma. |
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Proposta automática transporte pago pela transportadora | Se estabelecido, significa que o tipo de transporte vai ser transportadora e vai ser proposta a transportadora de default. |
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Def. UM volume | Se estabelecido, significa que é a unidade de medida de default para o volume no cálculo transporte da nota de entrega. |
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Def. UM pesos | Se estabelecido, significa que é a unidade de medida de default para o peso no cálculo transporte da nota de entrega. |
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Recuperar só no dia | Se estabelecido, significa que vão ser recuperadas os números disponíveis só para o dia atual. |
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Recuperação automática | Se estabelecido, significa que vai ser proposto em automático o primeiro número disponível. |
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Controlar a disponibilidade | Se estabelecido, significa que vai ser verificada a disponibilidade do artigo nota de entrega. |
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Preços negativos nas notas de crédito | Se estabelecido, significa que vai ser notificada a presencia dos preços positivos nas faturas com o tipo nota de crédito.
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Excluir as ordens clientes | Se estabelecido, significa que a utilização das ordens clientes não vai ser considerada no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega. |
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Dispon. obrigatória | Se estabelecido, significa que a disponibilidade do artigo nota de entrega vai ser obrigatória, quer dizer a quantidade não pode ser maior da disponibilidade. |
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Visualizar a disponibilidade | Se estabelecido, significa que, inserindo a quantidade na linha, vai ser visualizada a disponibilidade artigo. |
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Empreiteiro | Se estabelecido, significa que os documentos de empreiteiro vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega. |
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Compras | Se estabelecido, significa que os documentos de compra vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega. |
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Vendas | Se estabelecido, significa que os documentos de venda vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega. |
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Prod. planejada | Se estabelecido, significa que os documentos de necessidade materiais e encomenda vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega. |
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Prod. libertada | Se estabelecido, significa que as ordens de produção vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega. |
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Depósito | Se estabelecido, significa que as registrações do depósito vão ser considerados no cálculo da disponibilidade do artigo nota de entrega. |
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Check próximo catálogo | Avisa o fato que o artigo inserido na linha fatura vai ser procurado também nos catálogos especificados no registro cliente, além do catálogo de default. |
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Controle Intra-cee | Aviso o fato que vai ser verificado se o tipo fatura e o cliente tem o mesmo tipo Intra-cee. |
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Uso BarCode | Avisa o fato que a coluna BarCode artigo da grelha Artigos é gerida. |
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Gest. tamanho e cor | Avisa o fato que as colunas lote da grelha Variantes são geridas. |
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Visualizar as dimensões | Se estabelecido, significa que as colunas dimensões (altura, largura e profundidade) da grelha Artigos são geridas. |
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Consentir os descontos para os artigos de brinde | Avisa o fato que os artigos de brinde geram os descontos. |
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Controle integridade | Avisa o fato que se verificou a integridade da fatura. |
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Recalcular o transporte | Avisa o fato que o transporte da fatura é calculado em automático. |
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Sem despesas cobr. nas notas de crédito | Avisa o fato que as despesas cobradas não vão ser inseridas nos prazos das faturas com o tipo notas de crédito. |
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Bloquear a inserção documento nos dias de feriado | Avisa o fato que são bloquadas para o uso os dias de feriado. |
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Verificar as vendas preço lotes | Avisa o fato que vai ser feita uma verificação para a quantia unitária da linha fatura. |
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Código oper. obrigatório | Avisa o fato que a específica do operador no cabeçalho fatura é obrigatória. |
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Ref. exterior ordem | Avisa o fato que são geridas as referências exterior da ordem cliente associada com a linha artigo fatura. |
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Nº máximo linhas | Específica o número máximo permitido na grelha 'Artigos'. |
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